ANULAR FACTURA

 

Para anular Duplicados de la Orden de Prestación de Servicios o Factura de Venta anteriormente elaboradas, se debe seleccionar el Prestador e ingresar el número de la factura (también puede hacer uso del botón buscar de este formulario); el sistema en forma automática (como en la mayoría de las pantallas del R-FASt) captura la Fecha y Nombre del usuario del sistema.

 

Después de ingresado el número de Factura el programa trae los datos de identificación, Facturación y Recaudos de la factura en mención; si se esta seguro de anular la factura sólo hay que hacer clic en el botón Anular e inmediatamente el programa preguntará la causa de anulación del documento  y si en verdad se desea anular dicho documento; en caso de ser afirmativa el programa colocará en el centro del formulario el mensaje DOCUMENTO ANULADO.

 

 

Botón Buscar

 

El botón Buscar es para la búsqueda de documentos de venta, cuando se ingresa a este formulario muestra por defecto los últimos 50 documentos generados colocando, los de color rojo son los anulados y así permite la búsqueda por (Numero de documento, Procedencia del documento, Historia, Identificación, Apellidos y nombres (1A 1N 2N), Teléfono de residencia, Número de autorización, Número de afiliación/póliza, Número de contrato y Centro de producción).

 

 

Botón Anular es para identificar el documento como anulado.

 

Botón Salir es para retornar al menú principal.

 

Utilice la definición estándar de botón para las opciones de registros.

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